我們出口了一批貨物給國外的A公司,現(xiàn)在A公司不能 問
你好,通常是可以的 答
購買工廠負(fù)壓電風(fēng)扇3個,總共2000元,怎么入賬啊 問
您好,這個是生產(chǎn)車間用的嗎? 答
老師你好,請問,我想把餐費(fèi)做成員工的午餐費(fèi),請問該 問
午餐費(fèi)還是一樣的計入福利費(fèi), 答
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時, 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答
老師好!保險公司在2011年時給一個員工發(fā)了3600元 問
這種人很無聊,沒申報個稅就只有納稅調(diào)增 答

記賬憑證本應(yīng)是借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 但錯誤記成了借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 并且已跨年度的項目該怎么更正
答: 對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進(jìn)行處理: 1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。 例如,如果錯誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款 庫存商品 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款 記賬憑證的寫法
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好:發(fā)現(xiàn)去年已結(jié)賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯誤:借:主營業(yè)務(wù)收入:100000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,應(yīng)收賬款97087.38 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款:100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,主營業(yè)務(wù)收97087.38
答: 涉及收入錯誤這個我的看法是反結(jié)賬去修改,要不你這個只能做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)單式記賬憑證填列的時候,為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)
收到貨款,做記賬憑證時,直接借:銀行存款 ,,貸:主營業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)交稅費(fèi)、、、、、、、為啥有的憑證上還要通過應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)一下
上個月記賬憑證貸方 應(yīng)交稅費(fèi)金額小于實(shí)際金額,主營業(yè)務(wù)收入金額大于實(shí)際金額 現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?


skywalker 追問
2021-07-13 09:05
郭老師 解答
2021-07-13 09:07
skywalker 追問
2021-07-13 09:08
郭老師 解答
2021-07-13 09:12