我司銷售商品給客戶,客戶開給我司的挑選費(fèi)發(fā)票賬 問
放在銷售費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)呢 答
員工之前交的深圳社保,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)東莞社保,可以改嗎 問
是不是得先減員了,再增員 答
老師,就是那個(gè)工資表里 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,要不要 問
那可以不考慮嗎 就是讓員工自己個(gè)稅自己填,年底的 時(shí)候匯算 多退少補(bǔ) 可以嗎 答
建筑企業(yè)在外地預(yù)繳稅款時(shí) ,外地稅務(wù)局喊在外地報(bào) 問
好的, 謝謝 答
那些行也屬于簡易征收 問
簡易征收應(yīng)該怎么界定 答

記賬憑證本應(yīng)是借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 但錯(cuò)誤記成了借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 并且已跨年度的項(xiàng)目該怎么更正
答: 對于這種跨年度的記賬錯(cuò)誤更正,您可以通過以下步驟進(jìn)行處理: 1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯(cuò)誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。 例如,如果錯(cuò)誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時(shí),摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款 庫存商品 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款 記賬憑證的寫法
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好:發(fā)現(xiàn)去年已結(jié)賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯(cuò)誤:借:主營業(yè)務(wù)收入:100000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,應(yīng)收賬款97087.38 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款:100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,主營業(yè)務(wù)收97087.38
答: 涉及收入錯(cuò)誤這個(gè)我的看法是反結(jié)賬去修改,要不你這個(gè)只能做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)單式記賬憑證填列的時(shí)候,為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)
收到貨款,做記賬憑證時(shí),直接借:銀行存款 ,,貸:主營業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)交稅費(fèi)、、、、、、、為啥有的憑證上還要通過應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)一下
上個(gè)月記賬憑證貸方 應(yīng)交稅費(fèi)金額小于實(shí)際金額,主營業(yè)務(wù)收入金額大于實(shí)際金額 現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理?


香豆 追問
2019-11-05 13:57
venus老師 解答
2019-11-05 14:04
香豆 追問
2019-11-05 14:06
香豆 追問
2019-11-05 14:06
香豆 追問
2019-11-05 14:07
venus老師 解答
2019-11-05 14:11