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送心意

梁梁老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-11 21:29

同學,你好
計提社保分錄
借管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-社保
支付社保
借應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸銀行存款

王麗華 15269263371 追問

2021-07-11 21:40

計提  借 管理費用 8677  貸 應付職工薪酬  8677

支付時:借應付職工薪酬   其他應付款 ,貸 銀行存款

王麗華 15269263371 追問

2021-07-11 21:40

是這樣嗎

王麗華 15269263371 追問

2021-07-11 21:43

這樣錄對嗎

梁梁老師 解答

2021-07-11 22:14

是的,這個分錄是對的

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相關問題討論
你好,先轉給公司,借;銀行存款,貸;其他應付款 然后公司用這個錢補繳,借;其他應付款,貸;銀行存款
2019-10-25 15:04:51
借:營業(yè)外支出--滯納金支出 貸:銀行存款
2018-01-25 10:14:53
借管理費用等科目 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2016-02-27 09:49:22
同學,你好 計提社保分錄 借管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸銀行存款
2021-07-11 21:29:04
沒有交社保,那就做計提這個分錄
2019-10-21 14:47:16
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