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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-25 15:04

你好,先轉給公司,借;銀行存款,貸;其他應付款
然后公司用這個錢補繳,借;其他應付款,貸;銀行存款

殼兒 追問

2019-10-25 15:05

就是沒有牽扯到社保的憑證

鄒老師 解答

2019-10-25 15:06

你好,這個是代收代付,不需要通過應付職工薪酬——社??颇亢怂愕?/p>

殼兒 追問

2019-10-25 15:07

好滴,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-25 15:08

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,先轉給公司,借;銀行存款,貸;其他應付款 然后公司用這個錢補繳,借;其他應付款,貸;銀行存款
2019-10-25 15:04:51
借:營業(yè)外支出--滯納金支出 貸:銀行存款
2018-01-25 10:14:53
借管理費用等科目 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2016-02-27 09:49:22
同學,你好 計提社保分錄 借管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸銀行存款
2021-07-11 21:29:04
沒有交社保,那就做計提這個分錄
2019-10-21 14:47:16
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