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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-11 20:30

您好,您上年是否暫估?

。 追問

2021-07-11 20:31

老師沒暫估啊

。 追問

2021-07-11 20:34

老師,沒暫估???

。 追問

2021-07-11 20:37

回復(fù)一下老師,在線等,

小林老師 解答

2021-07-11 21:50

您好,沒暫估就得做企業(yè)所得稅納稅申報表更正

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相關(guān)問題討論
您好 可以把發(fā)票聯(lián)復(fù)印然后做附件入賬
2020-04-24 10:25:03
你好,不可以的,開具普通發(fā)票入賬
2016-10-19 10:55:42
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費 借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸銀行存款, 這個沒法抵扣增值稅的,而且需要合并到工資薪金一塊算個稅,如果沒有工資的,按照股東分紅20%。
2022-11-21 20:25:52
您好,您上年是否暫估?
2021-07-11 20:30:48
借:管理費用--福利費 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-07 16:40:22
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