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老師你好!進(jìn)項大于銷項怎樣交增值稅稅負(fù)?怎樣填報?(增值稅申報表一鍵獲取抵扣后還有進(jìn)項留抵稅額)
老師,進(jìn)項稅額已計算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報退稅時提供,是說進(jìn)項稅額抵扣了內(nèi)銷的銷項稅,就不能再申報退免稅了吧?
3月增值稅有銷項,她忘記進(jìn)項抵扣了,而且已經(jīng)申報,但是進(jìn)項抵扣進(jìn)了4月份,3月份沒有進(jìn)項抵扣,影響報稅嗎

