請問老師,公司上月公對公匯出一筆款,內(nèi)含半年的房租、衛(wèi)生費、物業(yè)費、押金。當時錢匯出了之后,對方公司只分別開了4張收據(jù),沒有開發(fā)票,這個月這4筆收據(jù)怎么賬務(wù)處理呢?
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于2021-07-10 20:45 發(fā)布 ??1026次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-07-10 20:54
同學(xué)您好,房租衛(wèi)生費,物業(yè)費的可以借其他應(yīng)收款——某某公司貸銀行存款
押金的,借其他應(yīng)付款——押金貸銀行存款
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同學(xué)您好,房租衛(wèi)生費,物業(yè)費的可以借其他應(yīng)收款——某某公司貸銀行存款
押金的,借其他應(yīng)付款——押金貸銀行存款
2021-07-10 20:54:57

同學(xué)你好
是收款的時候開發(fā)票嗎?
2021-01-13 21:41:12

您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,借長期待攤費用,貸銀行存款。次月紅字沖回上月分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2021-07-13 23:07:02

你好 ,借其他應(yīng)付款,貸銀行,取得發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)付款,攤銷幾時開始使用就幾時開始攤銷,借管理費用 貸預(yù)付賬款-待攤費用
2021-07-14 08:11:40

你好,借其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款房東,貸銀行,當月就開始受益 ,借管理費用? 物業(yè)費,貸其他應(yīng)付款暫估款,取得發(fā)票負數(shù)沖,按發(fā)票做,借管理費用? 物業(yè)費,負數(shù),貸其他應(yīng)付款暫估款 負數(shù) 按發(fā)票做借管理費用? 物業(yè)費,貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款房東? ? 房租,取得發(fā)票做 借預(yù)付賬款-待攤費用,貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款房東? 按月攤銷做借管理費用 房租,貸預(yù)付賬款-待攤費用
2021-07-14 16:49:39
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