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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 08:11

你好 ,借其他應(yīng)付款,貸銀行,取得發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,攤銷幾時(shí)開始使用就幾時(shí)開始攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 08:43

老師,我6月只有收據(jù)做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,房租從5.15開始,6月份就要開始計(jì)提攤銷,做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,這個(gè)攤銷金額應(yīng)該為一個(gè)半月的吧,我是按季做憑證的

maize老師 解答

2021-07-14 08:46

你好是的,您說(shuō)是對(duì)的,是的,

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 08:49

老師,攤銷房租的摘要怎么寫,還有付房租做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在攤銷變成了預(yù)付賬款,這個(gè)不對(duì)應(yīng)啊

maize老師 解答

2021-07-14 09:01

xx月房租,那你這個(gè)攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用     你收到發(fā)票做做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款 

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 09:05

老師的意思是預(yù)付賬款攤銷在實(shí)際產(chǎn)生月份做,等到票了再總的把預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做平對(duì)嗎

maize老師 解答

2021-07-14 09:09

是的,票到了做這個(gè)借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款  這個(gè)預(yù)付賬款是代替待攤費(fèi)用 ,這個(gè)其他應(yīng)收款沖你之前付款那個(gè) 

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 09:12

老師,這個(gè)攤銷的摘要怎么寫,用什么做附件

maize老師 解答

2021-07-14 09:19

摘要寫xx月房租就可以,這個(gè)攤銷表做附件

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 09:21

老師,攤銷表沒做過(guò),怎么做

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 09:23

老師,后面到票了,之前所做的哪些要沖回重新做,比如我所做的攤銷可要沖回

maize老師 解答

2021-07-14 09:32

房租攤銷表,下面寫租入,到期日,租期,攤銷額 這樣

maize老師 解答

2021-07-14 09:32

借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)就是發(fā)票到做,你這個(gè)攤銷有問(wèn)題,之前攤銷不需要沖,后續(xù)攤銷是新攤銷總-攤銷過(guò),之后/剩下攤銷期去攤銷

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 09:38

老師,這個(gè)物業(yè)費(fèi)在沒來(lái)票時(shí)掛往來(lái),還是暫估到管理費(fèi),到時(shí)再?zèng)_

maize老師 解答

2021-07-14 09:49

是暫估到管理費(fèi),到時(shí)再?zèng)_

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 10:06

老師,直接掛著,等到票了再做到管理費(fèi)用,行嗎

maize老師 解答

2021-07-14 10:10

你好這個(gè)不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,

maize老師 解答

2021-07-14 10:11

最好是先按月做暫估掛著比較好

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 10:17

老師,這張分錄和摘要怎么寫,用什么做附件

maize老師 解答

2021-07-14 10:22

這個(gè)xx月物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),貸其他應(yīng)付款暫估款,對(duì)方開收據(jù)貼后面,付款做借其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,貸銀行,這個(gè)取得發(fā)票 負(fù)數(shù)沖這個(gè),按發(fā)票做 借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi),負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)付款暫估款, 負(fù)數(shù)

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-14 12:03

老師,我這個(gè)月未取得發(fā)票是這樣做的借:其他應(yīng)收款—房東(房租+物業(yè)費(fèi)合計(jì)金額)貸:銀行存款,附件是收據(jù)和銀行回單,摘要為支付某月—某月房屋租金和物業(yè)費(fèi),再做一張借:管理費(fèi)用—租憑費(fèi)貸:預(yù)付賬款—待攤費(fèi)用 摘要為攤銷某月—某月的房屋租賃費(fèi),再做一張借:管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款—房東 摘要為暫估物業(yè)。行嗎

maize老師 解答

2021-07-14 12:06

可以這樣,可以不對(duì)后續(xù)負(fù)數(shù)沖再去調(diào)整

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您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款。次月紅字沖回上月分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2021-07-13 23:07:02
你好,借其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款房東,貸銀行,當(dāng)月就開始受益 ,借管理費(fèi)用? 物業(yè)費(fèi),貸其他應(yīng)付款暫估款,取得發(fā)票負(fù)數(shù)沖,按發(fā)票做,借管理費(fèi)用? 物業(yè)費(fèi),負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做借管理費(fèi)用? 物業(yè)費(fèi),貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款房東? ? 房租,取得發(fā)票做 借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款房東? 按月攤銷做借管理費(fèi)用 房租,貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用
2021-07-14 16:49:39
你好 ,借其他應(yīng)付款,貸銀行,取得發(fā)票做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,攤銷幾時(shí)開始使用就幾時(shí)開始攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用
2021-07-14 08:11:40
同學(xué)您好,房租衛(wèi)生費(fèi),物業(yè)費(fèi)的可以借其他應(yīng)收款——某某公司貸銀行存款 押金的,借其他應(yīng)付款——押金貸銀行存款
2021-07-10 20:54:57
你好,按市場(chǎng)價(jià)格的。 視同銷售 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。 借銷售費(fèi)用貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。 然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2020-06-18 14:35:23
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