老師好,我們公司A是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,最近在銷售車位,是以公司B(物業(yè)公司)銀行收的車位款,同時(shí)以公司B的名義開(kāi)的收據(jù),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)A和B公司要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 答: A做 :借其他應(yīng)收款-物業(yè)公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; B 做 :借 銀行存款貸其他應(yīng)付款-房地產(chǎn) 借 其他應(yīng)付款-房地產(chǎn) 貸銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)A和B公司以什么做記賬原始憑證?
茸妍
于2021-07-08 22:46 發(fā)布 ??1098次瀏覽
- 送心意
伍老師(1)
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,這個(gè)賬是這樣做的,這種情況只能把收據(jù)原件給a,復(fù)印一份復(fù)印件給b,另外涉及b的銀行回單給一份a
2021-07-09 05:50:06

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
2021-10-08 16:20:07

您好!這個(gè)要問(wèn)你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。
2017-03-23 17:47:09

好的,舉個(gè)例子來(lái)講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
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