請教老師一個問題是內賬來的 我們老板以個人名義在公司買產品在賣出去的,代開發(fā)票時候:做賬借:其他應收款-過賬收入,貸:其他應付款-X人貸:應交增值稅,每個月老板們銷售的產品入借:應收賬款-XX人貸:主營業(yè)務收入,現(xiàn)在代開發(fā)票的客戶直接轉賬到公賬上,請問我沖應收賬款-X人還是沖其他應收款-過賬收入,有時候客戶轉一筆很大的金額,比如20萬,老板會用10萬抵他自己在公司買的貨款,另10萬等于他自己的賺的錢,這樣分錄會寫:借銀收20萬,貸:過賬收入10萬,應賬款-x人10萬,借:其他應付款-x人10萬,貸銀10萬 是不是應收-過賬收入跟應收賬款-x人都要沖賬?
冰糖葫蘆甜
于2019-06-13 11:42 發(fā)布 ??1216次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應收才對。
2017-03-23 17:47:09

好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據(jù)會計準則,當期發(fā)生的主營業(yè)務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業(yè)務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業(yè)務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業(yè)務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19

您好
無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務處理寫分錄
借:應收賬款 預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-03-01 16:47:25

你老板的產品你們開發(fā)票是虛開,讓你老板自己去稅務局代開
2019-06-13 12:27:59
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