老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

你好,如果勞務(wù)報(bào)酬的應(yīng)發(fā)6000,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本6000貸,銀行存款貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅對嗎?
答: 同學(xué)你好!這個是可以的哦
你好,如果人力資源公司做代發(fā)業(yè)務(wù),員工是在客戶的,不是人力資源公司的,那付工資的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅。這樣做可以嗎?
答: 同學(xué)你好 這個可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年十二月份做了一筆年終獎的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本-年終獎60000,借:管理費(fèi)用-行政人員工資140000,貸:應(yīng)付工資-獎金180937.75,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅19062.25,一共合計(jì)二十萬元的年終獎,已經(jīng)跨年結(jié)帳了現(xiàn)要改成十七萬元了怎樣調(diào)?
答: 您好!你借以前年度損益調(diào)整-年終獎 以前年度損益調(diào)整-行政人員工資 貸應(yīng)付工資 應(yīng)交稅金

