
老師,以前應(yīng)收的客戶掛到了應(yīng)付,應(yīng)付的又掛到了應(yīng)收,我在做財務(wù)軟件初始化,錄入期初數(shù)時,可以直接把掛反的客戶和供應(yīng)商按正確的來錄入期初嗎?
答: 你好 先按你的期末余額表來錄入期初 然后再做調(diào)整 或者你先調(diào)整了賬務(wù) 再根據(jù)正確的錄入期初
為什么在財務(wù)軟件中設(shè)置應(yīng)收預(yù)收為客戶往來,應(yīng)付預(yù)付為供應(yīng)商往來,而不是應(yīng)收預(yù)收為供應(yīng)商往來,應(yīng)付預(yù)付為客戶往來?
答: 你好,你這么理解吧,應(yīng)收與預(yù)收是不是表示要收別人款?那么顧客你才需要收他款吧,供應(yīng)商是需要付款出去的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商的公司名稱變更了,需要在財務(wù)軟件里面增加為新的名稱嗎。。。。。是直接用舊的還是要增加為新的?如果增加為新的,那要查以前的賬是不是比較麻煩?
答: 你好,一般是增加新的,然后把之前老科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)過來。否則的話,之前的憑證打印出來的是老客戶名稱,但是賬套里全部會是新名稱


別跑~~~~喵 追問
2016-12-09 20:48
吳月柳 解答
2016-12-09 20:41
吳月柳 解答
2016-12-09 20:49