
老師,以前應收的客戶掛到了應付,應付的又掛到了應收,我在做財務軟件初始化,錄入期初數(shù)時,可以直接把掛反的客戶和供應商按正確的來錄入期初嗎?
答: 你好 先按你的期末余額表來錄入期初 然后再做調整 或者你先調整了賬務 再根據(jù)正確的錄入期初
為什么在財務軟件中設置應收預收為客戶往來,應付預付為供應商往來,而不是應收預收為供應商往來,應付預付為客戶往來?
答: 你好,你這么理解吧,應收與預收是不是表示要收別人款?那么顧客你才需要收他款吧,供應商是需要付款出去的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商的公司名稱變更了,需要在財務軟件里面增加為新的名稱嗎。。。。。是直接用舊的還是要增加為新的?如果增加為新的,那要查以前的賬是不是比較麻煩?
答: 你好,一般是增加新的,然后把之前老科目的余額結轉過來。否則的話,之前的憑證打印出來的是老客戶名稱,但是賬套里全部會是新名稱


晨雨 追問
2018-12-26 11:01
meizi老師 解答
2018-12-26 11:16