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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-09 15:41

不對(duì)吧,這是我們給他們付款買的30立方油罐4臺(tái),單價(jià)19000元,總計(jì)76000元,無塔供水器一臺(tái)單價(jià)4000元,總計(jì)80000元,人家開給我們的發(fā)票,這80000元我該做到哪個(gè)分錄里?

妞妞 追問

2016-12-09 15:44

為啥不通過固定資產(chǎn)核算呢?

鄒老師 解答

2016-12-09 15:36

借;應(yīng)收賬款等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2016-12-09 15:42

借;在建工程    貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-09 15:45

加氣站建設(shè)完成了,以一個(gè)整體轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算

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借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-12-09 15:36:38
你好 銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2020-03-26 20:44:12
收到銷售返利方:   收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計(jì)繳增值稅。需分兩種情況處理:  ?。?)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則:   借:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ?。?)若不開具增值稅專用發(fā)票,則:   借:庫(kù)存商品     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   2.直接返還貨款   支付銷售返利方:   銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,根據(jù)取得的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”作為費(fèi)用處理。   借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用     貸:銀行存款等
2018-12-20 09:52:11
不管是用什么支付,做銷售分錄時(shí),銷售方貸方是有稅金的
2016-04-24 11:28:17
您好!可以的,借xx費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款等
2017-12-07 09:13:18
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