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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-06 15:56

你好,你們開負數(shù)發(fā)票嗎?借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。

金子然 追問

2021-07-06 16:16

我們不開負數(shù),因為對方既是客戶又是供應商,所以他們要沖抵往來款。也就是他們的應付沖我們的應收,有點難,還是開票沖抵的。

郭老師 解答

2021-07-06 16:19

那你開什么業(yè)務的發(fā)票?

郭老師 解答

2021-07-06 16:20

建議你們還是K之前的附屬發(fā)票,因為影響你單位的庫存。

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你好,你們開負數(shù)發(fā)票嗎?借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。
2021-07-06 15:56:45
您好,可以的,您開紅字發(fā)票,然后沖減收入的分錄,借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2020-07-09 16:34:08
你好,借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2019-04-11 10:28:50
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2017-03-13 10:02:14
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;銀行存款等科目
2016-12-19 15:09:04
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