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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-09 16:34

您好,可以的,您開(kāi)紅字發(fā)票,然后沖減收入的分錄,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2020-07-09 16:38

可是對(duì)方不許我們開(kāi)紅字,直接退款

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2020-07-09 16:39

總金額一百萬(wàn)收款了,退五萬(wàn)就可以不許開(kāi)紅字

玲老師 解答

2020-07-09 16:44

那您就記在銷售費(fèi)用,

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2020-07-09 18:00

外賬啊可以這樣嗎

玲老師 解答

2020-07-09 18:33

你好可以的,沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除

太陽(yáng)花~上課 追問(wèn)

2020-07-09 19:14

老師,不需要減收入,減成本了嗎,直接記入銷售費(fèi)用嗎

玲老師 解答

2020-07-09 19:16

正好因?yàn)槟鷽](méi)有開(kāi)紅色發(fā)票,所以就不沖收入成本了,您就寄銷售費(fèi)用,正規(guī)處理是開(kāi)紅字發(fā)票沖收入和成本

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你好,你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-07-06 15:56:45
您好,可以的,您開(kāi)紅字發(fā)票,然后沖減收入的分錄,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-07-09 16:34:08
你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-04-11 10:28:50
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2017-03-13 10:02:14
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2016-12-19 15:09:04
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