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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-09 13:45

老師,剛跟我們之前的財務(wù)聯(lián)系了,她說這種情況只能拿發(fā)票來沖,這個是什么意思呢?一般不是收到發(fā)票做應(yīng)付,付款后沖應(yīng)付嗎?

尼莫 追問

2016-12-09 13:57

那這個拿到發(fā)票后具體怎么做呢?能麻煩老師將會計分錄寫一下嗎?

宋生老師 解答

2016-12-09 12:01

您好!沒辦法。找不到相關(guān)的單據(jù)只能先掛著。

宋生老師 解答

2016-12-09 13:50

您好!這個應(yīng)該是之前暫估過一筆成本或者費用,現(xiàn)在要拿到那個發(fā)票來沖減。

宋生老師 解答

2016-12-09 13:59

你好!這個要看你當(dāng)時的具體分錄是怎么做的才行。

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相關(guān)問題討論
您好!沒辦法。找不到相關(guān)的單據(jù)只能先掛著。
2016-12-09 12:01:03
什么原因?qū)е碌牟町悾?/div>
2018-05-07 17:03:58
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2017-08-03 18:02:06
你好  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 不在的就是BD選項
2020-04-14 20:45:07
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
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