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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-09 11:40

這三個分錄有什么關(guān)系,為什么月末應(yīng)交稅費-增值稅是-2258.41元,不是銷項稅減進項稅嗎?

陽陽2014 追問

2016-12-09 11:44

當(dāng)月計提下月15號之前繳納的,繳納用什么科目

鄒老師 解答

2016-12-09 10:54

你好,你錯誤的分錄是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是什么?

鄒老師 解答

2016-12-09 11:42

你好,是不是明細(xì)科目搞錯了   
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款才用的

鄒老師 解答

2016-12-09 11:44

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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https://wenku.baidu.com/view/c417f387b9d528ea81c7795a 看看這里對你有幫助
2018-06-27 18:12:03
您好!銷項稅額跟轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有直接的會計分錄來結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-07-10 16:40:05
你好,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019-04-21 21:01:16
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-05 11:43:09
你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019-09-16 10:55:10
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