
材料退回發(fā)票已開,退回材料發(fā)票已開咋做賬
答: 同學你好 直接原分錄負數(shù)紅沖
發(fā)票已開,材料退回去了咋做賬
答: 同學您好! 這種情況下應該把發(fā)票一起退給供應商哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們公司三個月前公對公打了一筆50萬款到對方賬戶訂購材料,現(xiàn)在我們不需要發(fā)票了,私對私把這50萬補上,讓他們對公原路退回給我們對公戶上.對我們雙方公司有影響嗎?
答: 你好,對于銷售方來說是隱匿收入,對于你們來講,后期肯定也要隱藏收入,稅務局不查可以,查了就不行了,你這現(xiàn)金流,貨流,發(fā)票流,三流不一致啊
開的材料票,對方退回來了,發(fā)票已經跨月,對方讓我們把發(fā)票紅沖作廢后,開給另一個公司這樣可以嗎?有什么風險?
我們有一批原材料前幾個月進來的,當時已經入庫,發(fā)票都做進去了,這個月有質量問題,這批原材料要退回廠家,這個賬怎么做啊
12月份購買了ABC材料,退回了A材料50元,發(fā)票沒有退回,1月份的時候再次購買了CD材料100,對賬的時候在CD材料對賬單里面減掉了A材料的50元,發(fā)票按對賬單開50元,怎么入賬
老師好,我公司購買的材料款已付,發(fā)票已開,但是由于材料的實際重量低于理論重量,所以廠家給退回一部分材料款,發(fā)票這里要怎么處理?

