
老師您好,我單位有筆設(shè)計(jì)制作費(fèi)8萬多在今年2月就付給對(duì)方了,對(duì)方一直沒有開發(fā)票來,現(xiàn)在開了張7月的發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)如何出處理,不想做預(yù)付款。謝謝
答: 你好 不記預(yù)付你就按月記成本費(fèi)用? 這樣銀行對(duì)上?
好的,還有一個(gè)。1月支付了一個(gè)制作費(fèi)3W未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款3W,貸:銀存3W,2月又支付第二筆8.2W,二月底他合計(jì)開了一張11.2W的發(fā)票,這個(gè)分錄怎么做呢?
答: 借費(fèi)用成本相關(guān)科目 進(jìn)項(xiàng)貸銀存8.2,預(yù)付3
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在加油費(fèi)發(fā)票 有的是開的發(fā)票 但發(fā)票內(nèi)容是預(yù)付款 這種情況是作為費(fèi)用還是預(yù)付款呢,
答: 什么時(shí)候才算結(jié)算呢


myx 追問
2021-07-02 15:01
myx 追問
2021-07-02 15:02
玲老師 解答
2021-07-02 15:17