
好的,還有一個。1月支付了一個制作費3W未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款3W,貸:銀存3W,2月又支付第二筆8.2W,二月底他合計開了一張11.2W的發(fā)票,這個分錄怎么做呢?
答: 借費用成本相關(guān)科目 進(jìn)項貸銀存8.2,預(yù)付3
老師好,2月有筆預(yù)付賬款分錄做錯了,付款時發(fā)票沒收到,付款時:借預(yù)付賬款 貸銀行存款。當(dāng)月又做了筆分錄:借制造費用-低值易耗品 貸預(yù)付賬款3月收到發(fā)票時又重新做了筆:借制造費用-低值易耗品 應(yīng)交稅費 貸預(yù)付賬款變成現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方,應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢?
答: 您好 把3月的分錄紅字沖銷 然后做 借 制造費用~低值易耗品 借方紅字 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
下午好!請教一下,月初預(yù)付賬款,月末付了尾款并收到商品及發(fā)票,直接月末做一筆分錄還是月初做預(yù)付,月末收到發(fā)票再做一筆?
答: 你好,如果是一個月的就這樣月末處理就可以了

