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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-08 13:33

您好,可以暫估入庫處理,借:原材料,貸;預(yù)付賬款,或者應(yīng)付賬款。

漂亮媽媽 追問

2017-07-08 13:36

@王老師:老師,借:原材料,貸:銀行存款,領(lǐng)用時,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料。對嗎?謝謝您!

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 13:37

您好,這樣可以,但是沒有發(fā)票,匯算清繳的時候,要調(diào)整利潤的。

漂亮媽媽 追問

2017-07-08 13:38

@王老師:那正確的分錄怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 13:43

您好,正確的分錄可以這樣,付款時,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款,暫估入庫時,借;原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,領(lǐng)用時,借;生產(chǎn)成本,貸:原材料。

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相關(guān)問題討論
你上面不是做了借預(yù)付貸銀行嗎?發(fā)票來了之后借固定資產(chǎn)貸預(yù)付
2019-07-26 14:19:03
您好,可以暫估入庫處理,借:原材料,貸;預(yù)付賬款,或者應(yīng)付賬款。
2017-07-08 13:33:36
你好,發(fā)票金額具體是多少
2022-02-24 14:21:12
你好 預(yù)付的時候,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款
2020-04-02 09:51:27
你好,如果是一個月的就這樣月末處理就可以了
2019-10-30 15:06:28
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