老師您好 公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備 有時(shí)會(huì)自己買(mǎi)電腦配 問(wèn)
你好,可以報(bào)銷(xiāo)的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題 開(kāi)公司抬頭發(fā)票就行 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)征管局有權(quán)利,把企業(yè)的憑證及明細(xì)賬,帶 問(wèn)
你好,是的,是有權(quán)利的. 答
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)做帳軟件產(chǎn)生的費(fèi)用,假如是永久 問(wèn)
同學(xué),你好 買(mǎi)賣(mài)合同,繳納印花稅 答
為什么有的加工業(yè)開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票不能加計(jì)扣除那1 問(wèn)
免稅農(nóng)產(chǎn)品深加工,才可以加計(jì)扣除 答
老師,公司內(nèi)部自然人之間采用股權(quán)激勵(lì)方式轉(zhuǎn)讓股 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

5月份稅局開(kāi)票錯(cuò)誤(當(dāng)月已經(jīng)繳納增值稅),11月份開(kāi)了紅字發(fā)票后重新開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)的發(fā)票繳納的增值稅的會(huì)計(jì)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,紅沖的發(fā)票后期稅局退回的增值稅是:借:其他應(yīng)收款-稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
答: 你好,是的
在一月收到重新開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票!但是沒(méi)收到紅字發(fā)票!能不能拿自己申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表做賬?借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-A項(xiàng)目 紅字 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 紅字 貸:其他應(yīng)付款 -X個(gè)人 收到藍(lán)字發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目-材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款--X個(gè)人?
答: 你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本公司是一般納稅人,去年買(mǎi)的稅盤(pán)做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,后來(lái)才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢(xún)后有一位老師建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款紅字480,管理費(fèi)用紅字480。另一個(gè)為老師分錄是這個(gè),借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,貸 其他應(yīng)收款其他480。借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-減免稅480貸管理費(fèi)用紅字480借方黑字,貸方是紅字分錄。就是最后一張憑證借貸不一樣,一個(gè)都紅字,一個(gè)是借黑字,貸紅字。那位老師是對(duì)的。
答: 你好,都是可以的,你可以選擇一種做

