
老師好:有限公司進(jìn)貨1000萬(未開票),賣出1500萬,在不考慮所有費(fèi)用的前提下應(yīng)交稅費(fèi):1000萬x0.13(進(jìn)項(xiàng)稅)(1500w-1000w)x(增0.13+附加0.1+所0.20)。個(gè)人所得(500w-稅費(fèi))x(1-0.45個(gè)稅)=85萬??紤]銷售費(fèi)用后沒了?
答: 增值稅:1500*13%-1000*13%,附加稅是增值稅的7%,3%,2%
上月銷售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,再 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對嗎?
答: 前面兩個(gè)對的,最后一個(gè),借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!我19年12月把個(gè)稅分錄寫成了:借:銷售費(fèi)用_個(gè)人所得稅 346.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 346.63并結(jié)轉(zhuǎn)了損益現(xiàn)在我來更正這個(gè)分錄:借:銷售費(fèi)用_個(gè)人所得稅 -346.63 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 -346.63結(jié)果我的銷售費(fèi)用這里就有了346.63就沒有平了……是做錯了嗎?
答: 沒有做錯 你還要重新計(jì)提 計(jì)提是正數(shù) 他兩正好是0

