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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-07 19:16

你好,凈利潤=收入-成本-費(fèi)用-稅金
分成一般是根據(jù)持股比例計(jì)算

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你好,凈利潤=收入-成本-費(fèi)用-稅金 分成一般是根據(jù)持股比例計(jì)算
2016-12-07 19:16:40
毛利=收入-成本 凈利潤=毛利-期間費(fèi)用+營業(yè)外收支-所得稅費(fèi)用
2016-11-08 09:03:59
本年利潤 利潤分配-未分配利潤就可以了
2019-07-30 22:01:37
1.可以查看勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤本期發(fā)生額(期末余額-期初余額)是否等于利潤表里面‘凈利潤’的本年累計(jì)數(shù)。等于就是對(duì)的,不等肯定是錯(cuò)的。 2.打開科目余額表,逐個(gè)科目去比對(duì)。 最基本的平衡是資產(chǎn)總額=負(fù)債總額+所有者權(quán)益 貨幣資金=現(xiàn)金(庫存盤點(diǎn))+銀行存款(銀行對(duì)賬單) 存貨=庫存產(chǎn)成品(可以盤點(diǎn))+庫存原材料(可以盤點(diǎn))+低值易耗品(可以盤點(diǎn))+庫存半成品(可以盤點(diǎn)) 應(yīng)交稅金=應(yīng)繳增值稅(增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)繳稅金相符)+應(yīng)繳附加稅+應(yīng)繳個(gè)人所得稅(個(gè)人申報(bào)表相符) 實(shí)收資本=營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資金 往來款:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款都有明細(xì)賬,可以一一確認(rèn)的,在半年、一年可以發(fā)詢征函對(duì)帳。 收入-支出=利潤 所有收入都入賬,月末轉(zhuǎn)入本年利潤,收入月末余額0 銷售收入對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的銷售成本月末轉(zhuǎn)入本年利潤,銷售成本月末余額0 所有期間費(fèi)用月末轉(zhuǎn)入本年利潤,管理費(fèi)用月末余額0。營業(yè)費(fèi)用月末余額0,財(cái)務(wù)費(fèi)用月末余額0
2019-11-19 10:00:01
你好,工資可以適當(dāng)做高,但也需要依據(jù)工資表申報(bào)個(gè)人所得稅
2016-08-27 09:22:46
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