
老師:5月份開(kāi)具了一張發(fā)票。專(zhuān)票,做賬借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月 對(duì)方公司因發(fā)票金額的原因要求作廢這張發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)沖紅,這個(gè)分錄這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,分錄是正確的,可以。
老師:5月份開(kāi)具了一張發(fā)票。專(zhuān)票,做賬借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月 對(duì)方公司因發(fā)票金額的原因要求作廢這張發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)沖紅,這個(gè)分錄怎么做???
答: 沖紅了就是紅沖收入確認(rèn)的憑證
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我去年12月有2張發(fā)票未作廢,當(dāng)時(shí)按正常業(yè)務(wù)確認(rèn)收入了,借:應(yīng)收帳款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),(未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi))應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,翻過(guò)年1月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票把這2筆沖銷(xiāo),怎么做分錄,謝謝
答: 你好 開(kāi)紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入 收入分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 營(yíng)業(yè)外收入不沖

