
老師公司欠了3月份的增值稅8000,六月份申報五月增值稅有留抵30000,稅務局打電話給我讓我把三萬留抵稅填22000在未開票收入里面后期開票再來沖未開票收入,剩下8000留底稅抵扣3月份欠稅,申報表已經(jīng)修改,留底稅抵欠也已經(jīng)申報成功并且已抵扣欠稅,請問我應該怎么做賬務處理?
答: 同學你好 賬上也有留抵嗎
增值稅申報表有留抵稅,賬面上沒有,本月用了留抵稅怎么做賬務處理,是剛接手的新公司
答: 同學你好 直接用未交增值稅借方?jīng)_減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。


食其 追問
2021-06-25 13:45
樸老師 解答
2021-06-25 13:53
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2021-06-25 15:13
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2021-06-25 15:14
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2021-06-25 15:18
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2021-06-25 15:26
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2021-06-25 15:33
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2021-06-25 15:34