
- :謝謝老師,還有就是我們的這個因為是預(yù)收款,所以這個成本票(沒有這么快開進(jìn)來)那這個賬務(wù)要怎么處理? 我們大約是本月中旬就要開票出去,但是呢成本要到明年才能陸續(xù)進(jìn)來。這樣的話我的賬要怎么做? - 答: 您好,成本可以先做暫估入賬。待發(fā)票來沖暫估。 
- 你好,老師。請問我們對公流水走了很多,做的預(yù)收款,沒有那么多成本票,開票沒有開完,這個不影響報收入吧,跨年沒有關(guān)系吧 - 答: 對沒問題,這個是沒啥影響。 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 16年的時候沒收到對方的票,當(dāng)時做成了預(yù)估成本,錢付出去的時候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末預(yù)估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (預(yù)估) 貸 預(yù)付賬款 今年收到票了,要怎么沖減? - 答: 你好,把暫估的 沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬 
 
  
 






 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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林妙 追問
2016-12-06 14:22
韓老師 解答
2016-12-06 13:36
韓老師 解答
2016-12-06 13:46
韓老師 解答
2016-12-06 14:44