国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

張偉老師

職稱會計(jì)師

2016-12-05 16:06

先把上月做錯的沖回,然后再做一筆正確的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
先把上月做錯的沖回,然后再做一筆正確的
2016-12-05 16:06:29
你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2020-03-15 08:54:14
借原材料 貸銀行存款 但是白條入賬不能稅前扣除 如果以后會取得發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票 借原材料 貸預(yù)付賬款
2016-01-26 10:20:32
你好!這個是可以的。
2017-12-13 08:19:46
一般會計(jì)必須知道:處理之前 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 審批之后 借:管理費(fèi)用(人為因素;公司承擔(dān)或責(zé)任人找不到)或營業(yè)外 支出(火災(zāi)等自然災(zāi)害引起)或其他 應(yīng)收款(要某人或保險 公司賠的) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
2019-04-12 17:18:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...