
老師您好 我們之前預付款的一些原材料 現(xiàn)在月底了 入庫了部分 但發(fā)票是要等貨全部到了一起開的 現(xiàn)在怎么做帳務處理呢
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
老師 我采購原材料月底做匯總 付款和未付都是做當月的 比如上月未付的這月付了我該怎么做帳呢 這個月又有新采購的 是做一起么
答: 你好 借原材料貸應付賬款 借原材料貸銀行存款。 你需要分別體現(xiàn)明細的。 沒付款的掛應付賬款。 本月支付 你做借應付賬款貸銀行存款 又采購 借原材料 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買原材料款項已支付,沒有發(fā)票怎么做帳
答: 借原材料 貸銀行存款 但是白條入賬不能稅前扣除 如果以后會取得發(fā)票 借預付賬款 貸銀行存款 收到票 借原材料 貸預付賬款


kj_R6diHAQqMevb 追問
2016-05-31 18:39
鄒老師 解答
2016-05-31 18:11
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2016-05-31 18:38
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2016-05-31 18:40