
你好,老師,麻煩問(wèn)一下,納稅信用評(píng)級(jí)少繳稅款那一條,扣1分+(補(bǔ)交稅款/全年應(yīng)繳稅款*100%),后面括號(hào)里的是什么意思,假如補(bǔ)交稅款是5萬(wàn),全年應(yīng)交稅款是10萬(wàn),算出是50%,這算出來(lái)是要多扣0 5分呢,還是什么意思呢,謝謝了
答: 您好!全年應(yīng)交稅款10萬(wàn),少繳稅款需補(bǔ)交5萬(wàn),則扣1%2B(5/10*100%)=1.5分
老師幫我看下這個(gè)是18年9月增值稅納稅申報(bào)表里面的稅款計(jì)算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個(gè)分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方:應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報(bào)表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應(yīng)該是在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65代表了就算下個(gè)月繳納這比稅款,到10月份繳納的時(shí)候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65貸:銀行
答: 沒(méi)明白你的意思 增值稅計(jì)提 繳納分錄如下:
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師 應(yīng)交稅費(fèi)核算的是非稅款或非本企業(yè)繳納的稅款 什么是非稅款或非本企業(yè)繳納的稅款 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交企業(yè)得稅不都是企業(yè)繳納的稅款嗎 謝謝
答: 你好,是稅款,但是不是本企業(yè)承擔(dān)的不一定,比如個(gè)人所得稅








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


