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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-11 13:35

你好
借預(yù)收賬款負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項抵減負數(shù)。

四季 追問

2021-06-11 13:39

這樣嗎?這是正確的還是作廢前面那張的

郭老師 解答

2021-06-11 13:41

你好,你寫的這個分錄也可以的。

四季 追問

2021-06-11 13:44

你說的我實在聽不太懂   我重新文哥老師   你先別回復(fù)我了好不好老師  謝謝你

郭老師 解答

2021-06-11 13:44

你好,你可以重新提問的。

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你好 借預(yù)收賬款負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項抵減負數(shù)。
2021-06-11 13:35:17
你好,在今年沖銷這筆憑證,重新按照正確的做一筆
2021-06-11 13:46:13
你好 正確的分錄應(yīng)該是什么?
2019-07-30 19:38:51
涉及損益的話,走以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤 不涉及損益的,,可以直接調(diào)整就行
2019-11-27 09:49:11
你好,錯誤的分錄是?正確的應(yīng)當(dāng)是?
2016-07-08 15:31:16
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