20×8年12月15日,M公司采用托收承付結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品15件,價(jià)款 為40000元,增值稅為6400元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)400元,已開具增值稅專 用發(fā)票,辦妥托收手續(xù)。該批商品的實(shí)際成本為30000元,在辦妥托收手續(xù)后 得知,客戶發(fā)生財(cái)務(wù)困難,近期無法支付貨款:客戶承諾將商品退回,20×9年1 月10日,M公司收到客戶退回的增值稅專用發(fā)票及商品15件,驗(yàn)收入庫 要求:根據(jù)M公司實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制以下會計(jì)分錄 (1)20×8年12月15日,發(fā)出商品辦妥托收手續(xù) (2)20×9年1月10日,收到客戶退回的商品及紅字增值稅專用發(fā)票。
興奮的啞鈴
于2021-06-10 19:53 發(fā)布 ??2516次瀏覽
- 送心意
朱小慧老師
職稱: 注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
2021-06-10 20:31
您好 會計(jì)分錄如下
(1)借:應(yīng)收賬款 46800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6400
銀行存款400
借:主營業(yè)務(wù)成本 30000
貸:庫存商品 30000
(2)借:應(yīng)收賬款 46400(紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6400(紅字)
借:庫存商品 30000?
貸:主營業(yè)務(wù)成本 30000
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您好 會計(jì)分錄如下
(1)借:應(yīng)收賬款 46800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6400
銀行存款400
借:主營業(yè)務(wù)成本 30000
貸:庫存商品 30000
(2)借:應(yīng)收賬款 46400(紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6400(紅字)
借:庫存商品 30000?
貸:主營業(yè)務(wù)成本 30000
2021-06-10 20:31:50

同學(xué)你好
借,主營業(yè)務(wù)收入
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,銀行存款
借,庫存商品
貸,主營業(yè)務(wù)成本;
2021-06-25 13:45:23

您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30

你好,憑紅字信息表借制造費(fèi)用紅字金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出藍(lán)字金額 貸其他應(yīng)付款紅字金額,然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票做和第一帳憑證一樣的分錄
2019-07-27 10:22:32

您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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2021-06-10 20:43
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朱小慧老師 解答
2021-06-10 20:54
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2021-06-10 20:58