老師請(qǐng)問計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師,你好,請(qǐng)問下,關(guān)于農(nóng)場(chǎng)請(qǐng)的臨時(shí)人員干活的,發(fā)的 問
您好,這具做勞務(wù)工資,按勞務(wù)費(fèi)來(lái)申報(bào) 答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常? 問
你好,可以把表格的? 行高,列寬? ?設(shè)置到一個(gè)正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不 問
同學(xué),你好 2家公司都要申報(bào)個(gè)稅 答
你好老師,企業(yè)每月預(yù)留的績(jī)效,年底一次性考核,這部 問
年底一次性計(jì)提即可 答

材料驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符,經(jīng)協(xié)商供貨方同意在價(jià)格上折讓10%,收到銷貨方發(fā)來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票及折讓款,會(huì)計(jì)分錄
答: 你好。按照折扣的發(fā)票紅沖成本。 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
甲公司生產(chǎn)制造 M 產(chǎn)品的單位成本為100元。2022年3月1日,向乙公司銷售 M 產(chǎn)品5000件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元。當(dāng)日商品已發(fā)出且控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,貨款于當(dāng)日收訖并存入銀行。3月15日,因上月銷售的 M 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而被退貨,甲公司已確認(rèn)收入。當(dāng)日甲公司開具紅字增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅稅額10.4萬(wàn)元,退貨的 M 產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,編制每項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好 甲公司生產(chǎn)制造 M 產(chǎn)品的單位成本為100元。2022年3月1日,向乙公司銷售 M 產(chǎn)品5000件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元。當(dāng)日商品已發(fā)出且控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,貨款于當(dāng)日收訖并存入銀行。3月15日,因上月銷售的 M 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題而被退貨,甲公司已確認(rèn)收入。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 當(dāng)日甲公司開具紅字增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅稅額10.4萬(wàn)元,退貨的 M 產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退回。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票怎么寫分錄
答: 您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了

