
金蝶商貿(mào)版里,會計(jì)科目里還會有“已交稅金-已交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“嗎?目前還有”營業(yè)費(fèi)用“這一說嗎?
答: 你好,這個得看你選擇的記賬準(zhǔn)則,如果是制度的話,還有如果是準(zhǔn)則的話沒有這些。
請問一下,上個月已交增值稅,但是沒有扣呢,票也推遲,也推遲扣,這個月寫已交稅金怎么寫,本月數(shù)怎么寫
答: 你好 是延期繳納 這個月認(rèn)證了抵扣是嗎 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)150 上個月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅50 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅50 這個月多認(rèn)證,抵扣上個月, 進(jìn)項(xiàng)150 銷項(xiàng)100 不需要做賬務(wù)處理 多余的50抵扣上就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請問是否需要繳納增值稅


郭老師 解答
2021-06-09 16:17