微信,支付寶,老板個人銀行卡收款的要怎么申報收入 問
正常的換算為不含稅收入,加在開普票收入一起申報 答
刻章開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣銷項嗎? 問
那個是可以抵扣的哈 答
請問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無形資產(chǎn)對外投資,評 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師好,請幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
不征稅的預(yù)售卡,可以直接入賬嗎 問
同學(xué),你好 可以直接入賬 答

建筑公司采用差額征稅,可以收分包的專票嗎?收了專票且跨月了需要怎么處理?
答: 你好你這個可以,就就是這個是簡易計稅話,這個是(含稅收入-含稅成本)/1.03*0.03交增值稅,你勾選抵扣之后再進項稅額轉(zhuǎn)出,附表2 填寫簡易計稅下面
老師建筑公司的就是分包和總包,分包的增值稅可以和總包差額征稅 是怎么回事啊
答: 營改增后,建筑業(yè)分包抵扣稅款后,總包差額納稅,然后收到分包方的發(fā)票,還可繼續(xù)進行銷項稅額的認定 ,其實增值稅下的抵扣與營改增后差額納稅的實質(zhì)結(jié)果是一樣的。舉例說明:我是總包方,按一般計稅方法,取得工程全部價款(含稅)555萬,支付分包方111萬(含稅且增專票),假如無其它經(jīng)濟業(yè)務(wù),也不存在跨縣市預(yù)繳。按增值稅下的抵扣計算:應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅,即555/(1+11%)*11%-111/(1+11%)*11%=44;按營改增后差額納稅=(555-111)/(1+11%)*11%=44,經(jīng)果是一樣一樣的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑公司扣除勞務(wù)分包款是否屬于差額征稅?
答: 是的啊

