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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-08 15:20

你好   這個是誰墊付的稅費嗎? 為什么要去沖法人的其他應(yīng)付款。 描述下業(yè)務(wù)   

晨晨 追問

2021-06-08 15:22

稅款就是施工方自己去交的,我掛誰的往來,如果掛了施工方的,要怎么沖他的帳呢

meizi老師 解答

2021-06-08 15:25

 你好  那本身這個稅款應(yīng)該是誰繳納 ?  

晨晨 追問

2021-06-08 15:27

我們是被掛靠方,施工方是掛靠方,稅款由他們自己承擔,這次是項目要請工程款,要去項目所在地預(yù)交稅,所以這次是掛靠方自己先去交的稅

meizi老師 解答

2021-06-08 15:30

 你好   那你就掛施工方的科目處理 。   正常這個是需要他們來承擔稅費的。 只是用你公司資質(zhì)去開展業(yè)務(wù)。  

晨晨 追問

2021-06-08 15:31

施工方是掛那個科目呀

meizi老師 解答

2021-06-08 15:34

 你好  掛稅費  ; 你做賬 :借應(yīng)交稅費貸其他應(yīng)付款 -施工費 這樣掛著。   正常是  你們收到收入  在減去管理費 和稅費等 在支付給這個 掛靠方的  

晨晨 追問

2021-06-08 15:38

老師你看這樣做可以嗎

meizi老師 解答

2021-06-08 15:44

你好這個李云江是對方掛靠方的嘛 。 可以這樣掛  

晨晨 追問

2021-06-08 15:56

是的,就是他付的稅費

晨晨 追問

2021-06-08 15:57

老師,請問一下像我們被掛靠方,要算實際的利潤,要怎么算呢

meizi老師 解答

2021-06-08 16:03

 你好  你們自己單獨來核算這個項目。按項目做明細做收入和成本   中間就可以計算出來利潤了 

晨晨 追問

2021-06-08 16:14

像我們只收點管理,稅費我們一般先按14個點收,然后按開票金額的稅額還要退回給掛靠方的,我都算不出來利潤

meizi老師 解答

2021-06-08 16:22

 你好      是的。 讓對方給你們成本發(fā)票。 開給你了 才能去判斷 利潤的 

晨晨 追問

2021-06-08 16:24

好的,謝謝啦

meizi老師 解答

2021-06-08 16:32

 沒事的; 希望能幫到你  

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你好? ?這個是誰墊付的稅費嗎? 為什么要去沖法人的其他應(yīng)付款。 描述下業(yè)務(wù)? ?
2021-06-08 15:20:21
你好? ?是的。? ?這個是法人墊付的嗎? 為什么要沖法人其他應(yīng)付款?
2021-06-07 11:57:31
您好,不用改5月份的賬,在6月份將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本就是了。然后申報6月份的印花稅。
2020-06-18 14:36:53
你好 你們把錢還給股東 沖借款
2020-05-29 15:48:47
您好,同學(xué),前期是可以的,但是正常經(jīng)營的企業(yè)實收資本不可能永遠為0,以后還是需要交的。
2020-06-17 14:54:25
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