
老師好!發(fā)現(xiàn)上月憑證錯誤,錯把廣告費入成辦公費,借:管理費用(辦公費) 貸:銀行存款 本月更正:借:管理費用(辦公費)紅書 借:銷售費用(廣告費)這樣做對嗎?
答: 你好,是這樣更正的
一次性支付了管理部門和銷售部門的的辦公室租金還有倉管部租金,他是記入待攤銷里面去嗎,如果是這樣怎么知道是銷售費用還是管理費用,是不是:借:待攤費用一總經(jīng)辦一辦公室租金 貸:銀行存款
答: 一年以內(nèi)的記預(yù)付 現(xiàn)在待攤費用取消了 借預(yù)付貸銀存,按月攤銷借xx費用-租金貸預(yù)付
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買一張桌子和招聘廣告用來招聘人士 借方:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 這樣寫對嗎?
答: 你好,桌子也是用來招聘用的?
會計基礎(chǔ) 權(quán)責(zé)發(fā)制的 這樣記對嗎?預(yù)付管理費用-辦公費 銀行存款12/31年終時調(diào)整時管理費用-辦公費 預(yù)付管理費用-辦公費
老師:你好!公司新買一臺5000元的電腦是不是:借:管理費用 ——辦公費(電腦)5000 貸:銀行存款:5000然后是要把這個電腦寫到資產(chǎn)賬本上嗎?需不需待攤?需不需要累計折舊?
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
4月份員工報銷的辦公費,當(dāng)時無發(fā)票,做的會計分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款,9月把發(fā)票補上了,我怎么做會計分錄沖賬?

