
如果我現(xiàn)在付款的公司電話費(fèi)是3年的費(fèi)用,如何做賬,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嘛,攤銷在每個(gè)月嘛,還是怎么著呢
答: 借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,這個(gè)是辦公用的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸長期待攤費(fèi)用。
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,直到費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候我怎么做分錄
答: 老師,好,攤銷的時(shí)候是按含稅價(jià)攤銷的,發(fā)票開進(jìn)來還有一個(gè)稅金
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到房租發(fā)票時(shí)(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費(fèi)用--房租費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 老師,請問正確的應(yīng)該怎么做呢?麻煩詳細(xì)說一下
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個(gè)月就不租了,那咋處理
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
請問下 預(yù)付的租金 做了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?


有有 追問
2021-06-04 17:28
辜老師 解答
2021-06-04 17:38
有有 追問
2021-06-05 08:24
辜老師 解答
2021-06-05 08:34