供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請(qǐng)問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請(qǐng)問老師 公司請(qǐng)教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請(qǐng)問合作社可不可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅并繳納了,這個(gè)個(gè)稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時(shí)侯再做就可以 答

納稅調(diào)整的未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入可以作為招待費(fèi)計(jì)算基數(shù)嗎 為什么
答: 您好,看企業(yè)所得稅如何處理?若當(dāng)期申報(bào)企業(yè)所得稅,則可以做基數(shù)
16年會(huì)計(jì)利潤-100萬,當(dāng)年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬全額調(diào)增,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為-80萬 17年會(huì)計(jì)利潤-200萬,當(dāng)年未確認(rèn)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬全額調(diào)增,調(diào)整后的稅前應(yīng)納稅所得額為-170萬 18年確認(rèn)收入10000萬,會(huì)計(jì)利潤400萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(10000*0.5%
答: 你好,之前的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能計(jì)入18年扣除的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位每年的招待費(fèi)都要納稅調(diào)整,怎么樣才能合理的降低招待費(fèi)的金額呢
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額為:實(shí)際發(fā)生額的60%、銷售收入的0.005;按照孰低原則稅前扣除。不論你怎么控制,都需要進(jìn)行納稅調(diào)整。這是政策性差異造成的,與控制無關(guān)。


慧 追問
2021-06-03 17:56
小林老師 解答
2021-06-03 18:07