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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-03 16:32

借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-03 16:37

好的,謝謝老師

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-03 16:39

是不是把計提分錄多出來的數(shù)用負數(shù)

郭老師 解答

2021-06-03 16:42

你好是的,上面就是完整的分錄。

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相關問題討論
你好 本月沒有出來可以按上月計提
2019-07-11 14:37:38
您好,計提一般不需要附件的。
2020-01-04 13:25:32
你好 借管理費用-工資等貸應付職工薪酬-工資
2020-05-28 14:12:46
同學你好 工資都是先計提的
2021-04-14 08:47:07
您好,是的,要先計提的。請參考。 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-09-02 18:33:55
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