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悅耳的棒棒糖
于2021-06-03 16:30 發(fā)布 ??453次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-03 16:32
借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
悅耳的棒棒糖 追問
2021-06-03 16:37
好的,謝謝老師
2021-06-03 16:39
是不是把計提分錄多出來的數(shù)用負數(shù)
郭老師 解答
2021-06-03 16:42
你好是的,上面就是完整的分錄。
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請問老師,我們是代理記賬的,為什么計提工資是按照上月份計提工資呢。
答: 你好 本月沒有出來可以按上月計提
你好,請問每月計提工資,需要工資表作為附件記賬嗎?
答: 您好,計提一般不需要附件的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三月才正式有員工入職,但是工資都是次月發(fā),所以記賬時,三月的工資先計提是嗎?
答: 同學你好 工資都是先計提的
老師,我們是每月10號發(fā)上個月的工資,那是先計提起來呢還是實發(fā)實記賬?。?/a>
討論
9月份當時工資表主辦沒有做出來讓隨便計提了點數(shù)字,這幾天9月份工資表做出來了按工資表發(fā)的,可是9月份的賬早結(jié)了,現(xiàn)在發(fā)出去的工資該怎么記賬呢??
老師,1月份和2月份工資都已計提,放一起發(fā)怎么記賬
老師,我上月計提的工資比實發(fā)多,該怎樣記賬
有個員工2月份的工資有計提,但是6月份才補發(fā),請問怎么記賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 714678 個
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悅耳的棒棒糖 追問
2021-06-03 16:37
悅耳的棒棒糖 追問
2021-06-03 16:39
郭老師 解答
2021-06-03 16:42