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111
于2018-11-27 15:50 發(fā)布 ??776次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-11-27 15:51
你紅字沖減之前暫估的金額,然后做正確的金額的分錄
111 追問
2018-11-27 15:52
分錄應該怎么做呢?
宋生老師 解答
2018-11-27 16:03
您好!你計提的時候怎么做的分錄呢
2018-11-27 16:06
計提:借:生產成本-直接人工 貸:應付職工薪酬 -職工工資
2018-11-27 16:13
您好!那你紅字沖減這個分錄。然后繼續(xù)做這個分錄,只是金額變一下
2018-11-27 16:18
那9月份計提了這筆分錄,本月11月份發(fā)了9月份的工資,紅字沖減這個分錄之后,還是需要重新計提做這個分錄,然后再做借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
2018-11-27 16:24
您好!你支付的時候是按計提的支付的還是按后來的數據支付的
2018-11-27 16:29
前期9月份計提的是暫估的工資,11月按照實際應發(fā)9月份的工資支付的
2018-11-27 16:30
您好!那你沖減后,按正確的重新計提就可以了。
2018-11-27 16:34
重新計提的話是借生產成本--正確金額 貸應付職工薪酬--正確金額。由于有付款,那是不是還得做,借應付職工薪酬-正確金額 貸銀行存款 是嗎
2018-11-27 16:35
你你好!你不是已經付過了嗎?如果付的時候沒有做,就補做這個分錄。
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請問老師,我們是代理記賬的,為什么計提工資是按照上月份計提工資呢。
答: 你好 本月沒有出來可以按上月計提
你好,請問每月計提工資,需要工資表作為附件記賬嗎?
答: 您好,計提一般不需要附件的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
三月才正式有員工入職,但是工資都是次月發(fā),所以記賬時,三月的工資先計提是嗎?
答: 同學你好 工資都是先計提的
老師,我們是每月10號發(fā)上個月的工資,那是先計提起來呢還是實發(fā)實記賬?。?/a>
討論
9月份當時工資表主辦沒有做出來讓隨便計提了點數字,這幾天9月份工資表做出來了按工資表發(fā)的,可是9月份的賬早結了,現在發(fā)出去的工資該怎么記賬呢??
老師,1月份和2月份工資都已計提,放一起發(fā)怎么記賬
老師,我上月計提的工資比實發(fā)多,該怎樣記賬
有個員工2月份的工資有計提,但是6月份才補發(fā),請問怎么記賬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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