老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問(wèn)
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

我們公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買防偽稅控設(shè)備,因?yàn)槿~抵減問(wèn)題,所以導(dǎo)致增值稅解放有余額,我想知道這個(gè)余額可以一直掛著嗎,在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
答: 您好!可以的。應(yīng)交稅費(fèi)上面填負(fù)數(shù)就可以了。
您好,新公司成立,辦理票種核定申請(qǐng)。我是小規(guī)模公司,沒(méi)有買防偽稅控設(shè)備可以嗎
答: 可以去稅局免費(fèi)領(lǐng)這個(gè),增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)Ukey版) 這個(gè)也可以開股票
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
防偽稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi)的財(cái)務(wù)處理是不是一般納稅人和小規(guī)模納稅人差不多啊
答: 你好,只是明細(xì)科目的不同 一般納稅人是 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模納稅人是 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。


宋生老師 解答
2016-11-30 13:34
宋生老師 解答
2016-11-30 13:47