
老師,我們是銷售汽車的,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額了,又想交增值稅怎么辦?要是不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,庫(kù)存就沒(méi)有那臺(tái)車,但是又銷售那臺(tái)車了,又怎么做呢?
答: 你可以在認(rèn)證期360天認(rèn)證都可以 沒(méi)認(rèn)證你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行
我們是乙方,工程掛靠到甲方,完工結(jié)算金額是4340萬(wàn),增值稅銷項(xiàng)稅是390萬(wàn),我們給甲方提供進(jìn)項(xiàng)稅是331萬(wàn),甲方做了認(rèn)證抵扣,但是結(jié)算時(shí)甲方?jīng)]有按我們提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的331稅額來(lái)給我們返稅,而是按不得低于總承包合同結(jié)算額的2.25%即390-4340*2.25%約等于292來(lái)返還進(jìn)項(xiàng)稅額?請(qǐng)問(wèn)老師,為什么要這樣?這樣合理嗎?
答: 同學(xué)你好 是這樣操作的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額以前有認(rèn)證留抵,上月又開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,同時(shí)也有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,這怎么寫分錄?
答: 你正常的做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)分錄就是了啊。期末如果是不交稅產(chǎn)生留抵,那么不通過(guò),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)就是了


beni掛在門前曬幸福的太陽(yáng) 追問(wèn)
2021-06-02 16:20
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2021-06-02 16:22
樸老師 解答
2021-06-02 16:33
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2021-06-02 16:48
樸老師 解答
2021-06-02 16:57
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2021-06-02 17:00
樸老師 解答
2021-06-02 17:07