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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-02 15:25

你好對的,是這么做的,開的是專票還是普通發(fā)票的。

有有 追問

2021-06-02 15:28

老師,你好,開的是專票。收到專票的時候我怎么做賬

郭老師 解答

2021-06-02 15:32

借應付賬款貸管理費用借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

有有 追問

2021-06-02 16:14

老師,這是把之前攤銷的都紅沖了嗎?可不可以不紅沖,直接做一筆借應交稅費-進項,貸應付賬款,后面的按發(fā)票實際不含稅金額-已攤銷再除以剩下的待攤月份來進來攤銷

有有 追問

2021-06-02 16:18

老師,就是付錢的時候借應付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,制造費用,貸應付賬款;年底發(fā)票進來的時候借管理費用(按發(fā)票票面金額重新計算攤銷金額),制造費用(按發(fā)票票面金額重新計算攤銷金額),應交稅費-進項,貸應付賬款。老師,可以這樣做嗎,不紅沖之前的攤銷,把后面的攤銷金額重新計算

郭老師 解答

2021-06-02 16:18

你好
可以的
可以的

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相關問題討論
借長期待攤費用貸銀行存款,然后按月分攤,這個是辦公用的嗎?如果是的話,借管理費用、辦公費貸長期待攤費用。
2022-08-29 18:01:32
老師,好,攤銷的時候是按含稅價攤銷的,發(fā)票開進來還有一個稅金
2021-06-04 17:28:28
老師,你好,開的是專票。收到專票的時候我怎么做賬
2021-06-02 15:28:49
老師,請問正確的應該怎么做呢?麻煩詳細說一下
2017-06-07 16:34:34
我們裝修款是12月結清最后一筆30萬,但是之前就年終5月付過10萬,8月付了10萬那么攤銷是從收到10萬的發(fā)票開始攤銷還是從最后收到完整的10W%2b10W%2b30W=50萬的發(fā)票之日的次月起算攤銷?
2024-01-02 14:07:10
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