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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-30 11:02

那我這個月的進項已經(jīng)太多了,又都是原材料,材料已經(jīng)領(lǐng)用了,發(fā)票不入賬也不行,那怎么辦呀?

罌粟花 追問

2016-11-30 11:05

我還沒有認證,就是在考慮怎么處理。

鄒老師 解答

2016-11-30 08:37

你好,一般不需要太大,你可以根據(jù)需要認證進項的,而沒有一次性認證很多,可供好幾個月抵扣

鄒老師 解答

2016-11-30 11:03

你好,認證了就只能是入賬了

鄒老師 解答

2016-11-30 11:05

那你可以安排認證多少了

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相關(guān)問題討論
你好,一般不需要太大,你可以根據(jù)需要認證進項的,而沒有一次性認證很多,可供好幾個月抵扣
2016-11-30 08:37:50
同學你好 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52
你好!對的。就是這樣申報了。
2019-09-17 17:25:35
你好,是的,就是增值稅進項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
您好 請問您的應(yīng)交增值稅的負數(shù)金額在哪里
2022-03-04 19:59:15
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