請問我們收到一張專票,已認(rèn)證抵扣,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題又做了紅沖,會計分錄應(yīng)該怎么處理啊
李欣鎂
于2021-06-02 08:44 發(fā)布 ??437次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-06-02 08:46:42

你好,把藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證理解紅字就可以。做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
2020-04-20 14:17:01

您好!已經(jīng)抵扣的要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
2017-10-10 14:20:35

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-11-18 15:26:24

你好 你認(rèn)證做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借費用或者成本貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票在做紅字分錄即可
2019-11-05 09:51:38
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