
去年暫估了成本72萬,今年只收到了64萬的發(fā)票,中間的差額補(bǔ)繳了稅,如何做賬務(wù)處理
答: 你好這個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生只有64萬是不是,借其他應(yīng)付款等,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)72萬-64萬
去年暫估了成本72萬,今年只收到了64萬的發(fā)票,中間的差額補(bǔ)繳了稅,如何做賬務(wù)處理,業(yè)務(wù)招待費(fèi)也做了調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
答: 你好,實(shí)際業(yè)務(wù)就是64萬的嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年暫估成本費(fèi)用了6萬,今年匯算前補(bǔ)回4萬,就紅沖了去年的六萬,這中間差額兩萬怎么做賬呢 因?yàn)檫@兩萬的差額導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表成本費(fèi)用成負(fù)數(shù)了
答: 你好,借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6萬,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4萬,貸應(yīng)付賬款4萬。
老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬,今年只收到80萬,剩下20萬以后也收不到了,我應(yīng)該如何賬務(wù)處理
假設(shè)21年暫估成本10萬,匯算清繳已做納稅調(diào)整補(bǔ)稅 賬上如何做處理呢 就是之前暫估的10萬,在今年如何做賬務(wù)處理呢 沒有回發(fā)票
假設(shè)21年暫估成本10萬,匯算清繳已做納稅調(diào)整補(bǔ)稅 賬上如何做處理呢 就是之前暫估的10萬,在今年如何做賬務(wù)處理呢
去年產(chǎn)生的的費(fèi)用,發(fā)票未到,做了暫估,今年匯算清繳前發(fā)票到了,如何賬務(wù)處理?
去年暫估今年收到發(fā)票,如何處理?而且成本去年已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)了,去年的暫估數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)




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2021-06-01 16:37
maize老師 解答
2021-06-01 16:39
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2021-06-01 16:47
maize老師 解答
2021-06-01 16:57
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