
老師一年期的房租和物業(yè)費,支付時候是 借預付 貸銀行,每月分攤到管理費用上面 借管理費用,貸預付賬款 收到發(fā)票時候 借管理費用 進項稅額 貸管理費用嗎??
答: 同學你好 對的 是這樣做分錄的
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應付款-某物業(yè)1884.88,預付賬款-某物業(yè)1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:請問已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,后面的分錄怎么做?謝謝借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款
答: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

