
我們公司租房(辦公用)我們承擔稅費 付給房東款的時候借管理費用辦公費 貸銀行存款 發(fā)票我們得去代開點自己開 開了票交了稅 我們應該做什么分錄呢老師
答: 借營業(yè)外支出貸銀行存款
航天發(fā)票未收到發(fā)票但支付代扣。當時做了一筆借管理費用-辦公費280 貸銀行存款 過了幾個月用來抵扣稅。分錄怎做?
答: 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款借管理費用負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結轉損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
答: 你好,別的沒問題,就是最后一個科目應該是應交稅費,應交增值稅轉出,未交增值稅而不收一交增值稅。
會計基礎 權責發(fā)制的 這樣記對嗎?預付管理費用-辦公費 銀行存款12/31年終時調整時管理費用-辦公費 預付管理費用-辦公費
借:管理費用-辦公費借:管理費用-業(yè)務招待費借:管理費用-差旅費貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農(nóng)行咋理解多借多貸科目
老師:你好!公司新買一臺5000元的電腦是不是:借:管理費用 ——辦公費(電腦)5000 貸:銀行存款:5000然后是要把這個電腦寫到資產(chǎn)賬本上嗎?需不需待攤?需不需要累計折舊?

